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《丽水市行政事业单位内部控制规程》内部审定会在会计学院召开

发布时间:2020-03-08 作者:应畅  被阅览数:566

38日,丽水市内控建设阶段性成果内部审定会在我校会计学院401会议室召开。丽水市财政局会管处处长周晓春、会计学院院长钭志斌、丽水内控建设项目组成员等10人参加本次会议。

审定会针对《丽水市行政事业单位内部控制规程》、《丽水市行政事业单位内部控制制度参考样例》、《丽水市行政事业单位内控管理表单参考样例》等叁册建设成果进行定稿前的内部审定工作。审定会议采用“逐页逐条去问题”的工作方法,对制度条款描述、业务流程、流程图与管理表单进行一一审核,确保建设成果符合实际,确保工作成果迭代提升。

我校钭志斌、应畅、舒岳叁位教师作为内控专家组成员参加丽水市行政事业单位内部控制建设相关工作。其中,钭志斌担任该项目的项目组组长。

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